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   资产重组最新消息
≈≈共达电声002655≈≈(更新:21.08.31)
    ★2021年中期
 
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
   一、报告期内公司从事的主要业务 
       公司是专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案
提供商,主营业务为微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售,主要产品包括
微型麦克风、车载麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组,广泛应用于智能穿戴
、智能车载、智能手机、智能家居等消费类电子产品领域。 
       公司始终秉承“和谐、超越、高效、求是”的企业精神,专注于先进传感
器、换能器、微机电等半导体设计、封测,零件及模组的制造,致力于成为世界一流
的电声技术整体解决方案提供商。 
       公司始终坚持自主研发、自主创新,拥有自主知识产权,通过ODM、OEM等
方式,加强同客户进行产品开发合作,并建立了良好的合作关系。 
       报告期内,公司持续专注主业,不断加大研发投入,加强新品研发和市场
开拓,专利申请数量不断提升,产品解决方案得到更多客户的高度认可。 
       公司与国内外众多头部企业均建立了长期合作关系,具备全球竞争能力;
近年来,公司主要客户所在的智能车载、智能家居、智能手机、智能穿戴等行业增长
迅速,前景看好。 
       报告期内,公司加强市场开拓,产品结构进一步优化,实现营业收入458,5
45,282.66元,同比减少6.57%;实现归属于母公司股东的净利润50,154,099.94元,
同比增长1,224.57%;基本每股收益0.14元。 
     
       二、核心竞争力分析 
     公司坚持以技术为依托,以市场为导向,以质量为保障,以服务为目标,以人
才为根本,打造核心竞争力,具体表现在以下几个方面: 
     1、技术与研发优势 
     公司立足于微型电声元器件及其组件、模组、系统等产品的研发、生产和销售
,拥有一支高素质、专业化的研发队伍,通过整合微型驻极体麦克风、微型扬声器/
受话器、硅微麦克风、车载通讯、人机交互等多品种产品研发生产技术,形成了既相
互独立又互为支撑的研发平台;不但可以自主选择技术路线进行研发,迅速响应客户
需求,而且能够有效整合资源,为客户提供一流的电声整体声学解决方案。 
     截止报告期末,公司已获授权专利412项,在申请专利64项,自主创新能力不断
增强。 
     2、客户资源优势 
     作为国内最早专业从事微型电声元器件生产制造和销售的企业之一,公司积累
了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验,并与国内外众多一流品牌均建立了多年
长期稳定的合作关系,在行业内具备全球竞争能力,在电声产品制造业界赢得了较高
的市场知名度和美誉度。 
     3、工艺技术优势 
     公司深耕电声领域多年,主要产品具有较高的市场竞争力。公司不断提升生产
工艺水平,为产品质量的提高打下了坚实的基础。公司主要产品的零部件自制配套,
确保产品质量和生产成本都能得到有效控制。公司独立研发生产的自动组装线和自动
检测装置,提高了产品的一次合格率、一致性和稳定性,也减少了人工、提高了生产
效率。公司全自动封装设备均采用国际一流品牌,可实现在线100%AOI及MES物料追踪
功能;在产品测试方面,公司除了拥有独特的声学相位调制技术,可有效提升小尺寸
麦克风拾取指向性,增强声源信号采集强度外,还拥有齐全的试验、检测设备,并通
过了CANS认可,可以为第三方产品的性能出具检测报告。基于公司优异的质量控制水
平,公司是众多重要客户的最佳供应商和优秀供应商。 
     4、管理优势 
     公司快速发展的同时,在质量管理、客户管理、供应商管理、精益生产管理等
方面积累了丰富的经验,建立了严格规范的管理体系,应对智能时代消费电子产品升
级换代快、产品品质要求高、加工精度高、交货周期短、客户认证难的挑战。公司建
立了较为完善的职业经理人制度,实施了员工持股计划,提高了管理团队和核心团队
的凝聚力,建立了长期稳定的发展机制。 
     
       三、公司面临的风险和应对措施 
     (一)未来面对的风险 
     1、市场风险 
     公司电声元器件产品的下游系消费类电子产品,面向全球市场,易受到下游产
品消费情况波动影响。 
     2、经营风险 
     (1)国际化风险 
     公司外销产品可能受到贸易保护的冲击,从而会对公司业务产生影响。同时公
司有较高比重的外销业务,虽然运用了一些风险规避措施,但是仍然难以全部消除汇
率波动的影响。 
     (2)主要客户相对集中的风险 
     公司主要客户皆为全球知名消费类电子产品制造商或终端商,主要客户相对集
中是公司凭借技术、研发、产品品质等方面的竞争优势长期进行大客户开发的结果。
尽管公司与上述客户已经建立了长期稳定的合作关系保,但如果公司在产品质量控制
、合格供应商认证、交期等方面无法及时满足客户要求,将可能使客户订单发生一定
波动。 
     (3)核心人员流失风险 
     经过公司的持续引进和长期培养,公司现有的核心人员已经成为推动公司发展
的关键力量。虽然公司建立了较为完善和有效的人力资源管理和人才激励机制,但是
如果公司不能持续完善各项用人制度和激励机制,可能将导致核心人员的流失。 
     (4)应收账款回收风险 
     公司主要客户均为全球消费类电子产品制造商,信用较高,发生呆坏账的可能
性较小。尽管如此,如果全球经济环境发生重大不利变化,或主要债务人的财务、经
营状况发生恶化,则可能存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险。 
     3、政策风险 
     (1)所得税优惠政策变化的风险 
     自2008年1月1日起,新修订的《中华人民共和国企业所得税法》开始施行,其
中规定“居民企业所得税的税率为25%”,但对国家需要重点扶持的高新技术企业,
减按15%的税率征收企业所得税。根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国
家税务局、山东省地方税务局2009年1月16日联合下发的鲁科高字〔2009〕12号《关
于认定“山东中德设备有限公司”等505家企业为2008年第一批高新技术企业的通知
》,公司被认定为高新技术企业,并享受企业所得税的税收优惠政策。若公司未来不
能继续享受高新技术企业税收优惠政策,或者国家有关税收政策发生变化,则公司经
营业绩可能会受到影响。 
     (2)出口退税政策变化的风险 
     公司所属行业为国家鼓励出口类行业,出口货物享受增值税“免、抵、退”税
收优惠政策。报告期内,公司产品出口比例较高,受增值税出口退税率变化影响较大
。如国家调低相关产品出口退税率政策,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。 
     4、管理风险 
     随着公司的发展,在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理和市场开
拓等方面,对公司的要求也随之提高。如果公司的管理水平不能适应规模迅速扩张和
业务快速发展的要求,组织模式和管理方式未能随着公司规模的扩大而及时调整、完
善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司竞争力,给公司未来的经营和
发展带来一定影响。 
     (二)应对措施 
     为了解决上述公司在生产经营中面临的风险,公司将采取以下应对措施: 
     1、坚持创新发展,加大研发投入 
     公司一直以提高生产技术水平和研发创新能力作为企业发展的核心,并将坚持
加强科技创新能力,加大研发投入,加强新品研发,不断提升公司在电声领域内的技
术水平,紧跟市场发展,为企业未来发展构建技术领域内的核心竞争力。 
     2、坚持大客户战略,加强市场开拓 
     公司将坚持以客户为导向,充分发挥公司深耕多年的市场资源优势,强化产业
布局,以卓越的技术创新能力和品质保障能力,全方位满足客户需求,深入客户供应
体系,紧跟客户发展步伐,优化产品结构,推广新产品,在全力支持智能车载、智能
家居、智能手机、智能穿戴等领域发展的同时,积极拓展在人工智能、新能源汽车、
智能物联网等新兴产业方向上的布局,抓住行业发展机遇实现自身的快速发展,使公
司成为行业最具竞争力的企业之一,实现与国际一流客户的合作共赢。 
     3、优化提高生产工艺,确保产品质量 
     公司拥有独立的自动化部门,在改进现有自动化生产设备,优化生产工艺,提
高产品组装、测试设备生产效率的基础上,将加大研发投入,提高生产工艺,研发新
型设备,以满足公司及外部客户不同品种、不同规格产品的生产需要。 
     公司始终把产品质量放在首位,优化提高生产工艺将有效保证产品质量、产品
性能的稳步提升。产品质量的严格把控,将会为公司与大客户之间建立长期稳定的战
略关系奠定强有力的基础保障。 
     4、实施人才战略,构建一流团队 
     坚定实施人才战略,在全球范围内引进管理、技术等领域内的优秀人才,构建
一流的人才团队;同时不断加强内部培养,完善激励机制,增强企业凝聚力,建立对
核心团队的长效激励机制,为企业未来发展提供有力的人才保障。 
     5、加强规范运作,提升企业管理水平 
     不断提升企业治理和管理水平,促进企业内部规范、高效运作;持续改善企业
内部的组织架构和流程机制,推动内部管理体系升级;以市场发展和客户需求为导向
,不断推动内部变革和创新,打造变革能力领先的核心竞争力;践行“以市场为导向
,以质量为保障,以服务为目标,以人才为根本,打造核心竞争力”的企业核心价值
观,认真履行企业的经济责任和社会责任,致力于成为世界一流的电声整体解决开发
商。


    ★2020年年度
 
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
   一、概述 
       2020年度,在国内外广受新冠疫情影响的宏观形势下,公司积极采取各项
策略措施,加强新产品研发和市场开拓,提高产能,实现稳步增长。全年实现营业收
入1,180,095,857.95元,同比增长19.89%;实现归属于母公司股东的净利润45,935,8
14.22元,同比增长49.05%。报告期内,公司经营活动现金流量净额为184,936,880.6
7元,同比增加129%。 
       报告期内,公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计168,332,9
13.48元,同比减少5.26%。 
       报告期内,公司总资产1,077,122,987.14元,同比减少9.28%,主要是存货
、货币资金、应收账款、应收票据减少和短期借款、应付账款减少所致。 
     
       二、核心竞争力分析 
       公司以技术为依托,以市场为导向,以质量为保障,以服务为目标,以人
才为根本,打造核心竞争力, 
       具体表现在以下几个方面: 
       1、技术与研发优势 
       公司立足于微型电声元器件及其组件、模组、系统等产品的研发、生产和
销售,拥有一支高素质、专业化的研发队伍,整合微型驻极体麦克风、微型扬声器/
受话器、硅微麦克风、车载通讯、人机交互等多品种产品研发生产技术,形成既相互
独立又互为支撑的研发平台,不但可以自主选择技术路线进行研发,迅速响应客户需
求,而且能够有效整合资源,为客户提供一流的电声整体声学解决方案。 
       截止报告期末,公司已获授权专利392项,在申请专利72,自主创新能力不
断增强。 
       2、客户资源优势 
       作为国内最早专业从事微型电声元器件生产制造和销售的企业之一,公司
积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验,并凭借在产品研发、技术创新、生
产组织、质量控制、供应链管理、物料管理、工艺技术等方面在行业内的显著优势,
与众多国内外知名客户建立了长期战略合作关系,在电声产品制造业界赢得了较高的
市场知名度和美誉度。 
       3、产品质量优势 
       凭借严格的质量管理体系和长期积累的生产经验,公司产品具有高质量、
高可靠性的特点。基于公司的质量控制水平,公司近几年多次被客户评为最佳供应商
和优秀供应商。 
       4、生产工艺优势 
       生产工艺研发,不断提升生产工艺水平,配置了大量先进设备保证生产工
艺的执行,为产品质量的提高打下了坚实的生产工艺基础。公司主要产品的零部件自
制配套,从而保证成品麦克风的质量,同时也有效降低了生产成本。公司独立研发生
产的自动组装线和自动检测装置,既能够提高产品的一次合格率和产品质量的一致性
和稳定性,有效提高了生产效率,降低了产品成本。公司拥有齐全的试验、检测设备
,能够满足从零部件到产成品的各项试验、检测的需要,为产品质量的不断提高提供
了全方位保障。 
       5、管理优势 
       公司快速发展的同时,在质量管理、客户管理、供应商管理、精益生产管
理等方面积累了丰富的经验,建立了严格规范的管理体系,面临智能时代消费电子产
品升级换代快、产品品质要求高、加工精度高、交货周期短、客户认证难的挑战,持
续有效地提升了公司产品的市场竞争力。 
       6、品牌优势 
       公司产品定位于中高端,拥有自主研发能力。公司已经在国际电声元器件
行业树立了高品质、高性价比的品牌形象,并获得了众多荣誉与奖项。 
     
       三、公司未来发展的展望 
       (一)公司所处行业竞争格局和发展趋势 
       公司立足声学领域,主要研发、生产、销售微型驻极体麦克风、硅微麦克
风、微型扬声器/受话器等微电声元件及其组件、模组、系统等产品,处于行业中端
,市场竞争激烈,产品更新换代周期越来越短,下游消费类电子产品尤其是智能手机
增长疲弱,但产品应用领域广泛,智能车载、家居、穿戴等市场已经形成巨大容量,
产品市场占有份额相对稳定。 
       (二)未来发展战略 
       公司将深耕大客户,为客户提供声学整体解决方案。 
       2021年,公司将深化产品结构调整,完善营销渠道,走专业化道路,坚持
大客户战略,深挖国内外知名客户需求;围绕现有声学元器件,结合芯片、算法的研
发,开发更多具有语音识别与控制的声学系统模组,做好人工智能的接口;不断延伸
产业链,寻求更多的在智能终端(手机及耳机、汽车电子、智能机器人、智能音响等
)的产品应用及加工;坚持自主研发和联合研发相结合、自主品牌和代工业务相结合
、自我发展和行业整合相结合;推动公司产品在智能穿戴、智能车载、智能家居、智
能手机等领域的应用,实现基础元器件、声学系统模组、智能终端产品应用及加工协
调有序发展,进一步提高公司产品市场占有率。 
       为了实现上述经营目标,公司主要措施为: 
       1、加大市场开拓力度 
       定位中高端客户群体,以卓越的技术创新能力和品质保障能力,全面、全
方位满足客户需求,深入客户供应体系,紧跟客户发展步伐,优化产品结构,推广公
司新产品,推动微型电声元件及其组件、模组、系统在平板电脑、智能家居、智能穿
戴、智能车载、智能手机、语音识别等领域的应用,进一步提高公司产品市场占有率
。 
       2、提高产品研发能力 
       依托现有微型电声元件产品研发技术平台,整合国际、国内研发中心力量
,借助电声领域高等院校及实力企业资源,培养技术创新人才,积淀技术创新文化,
持续提高公司产品研发、创新能力。 
       3、提高自动化装备、生产水平 
       2021年公司将改进现有自动化生产设备,提高产品组装、测试设备生产效
率,加大自动化装备投入,进一步优化生产工艺,提高自动化生产设备在生产中所占
比例,采用自动化手段,降低人工成本,满足不同品种、不同规格产品生产需要。 
       4、加强人才队伍建设 
       公司的经营业绩要继续保持快速增长,公司的业务、技术、研发人才的持
续引进至关重要。2021年公司将继续大力吸引和招聘各类技术、管理人才,实施有效
的竞争激励机制,建立人才梯队,为公司健康快速发展提供人力资源保障。 
       (三)未来面对的风险 
       1、市场风险 
       公司电声元器件产品的下游系消费类电子产品,面向全球市场,易受到下
游产品消费情况波动影响。2021年全球经济仍不明朗,公司业绩也可能受到一定程度
影响。 
       2、经营风险 
       (1)汇率风险 
       2020年公司外销收入近三成,而人民币对美元汇率一直处于升值通道中,
人民币对美元升值将使公司的盈利水平受到一定的影响,影响公司出口市场的产品竞
争力提升。 
       (2)主要客户相对集中的风险 
       公司主要客户皆为全球知名消费类电子产品制造商,主要客户相对集中是
公司凭借技术、研发、产品品质等方面的竞争优势长期进行大客户开发的结果。尽管
公司与上述客户已经建立的长期稳定的合作关系保证了公司销售的稳定性和长期增长
趋势,但如果公司在产品质量控制、合格供应商认证、交期等方面无法及时满足客户
要求,将可能使客户订单发生一定波动。公司在一定程度上面临着客户集中度相对偏
高的风险。 
       (3)核心技术人员流失风险 
       经过公司的持续引进和长期培养,公司现有的核心技术人员已经成为推动
公司发展的关键力量。虽然公司建立了较为完善和有效的人力资源管理和人才激励机
制,但是如果公司不能持续完善各项用人制度和激励机制,可能将导致核心技术人员
的流失,会在一定程度上影响公司的长远发展。 
       (4)应收账款回收风险 
       公司主要客户均为全球消费类电子产品制造商,信用较高,发生呆坏账的
可能性较小。尽管如此,如果全球经济环境发生重大不利变化,或主要债务人的财务
、经营状况发生恶化,则可能存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险。 
       3、政策风险 
       (1)所得税优惠政策变化的风险 
       自2008年1月1日起,新修订的《中华人民共和国企业所得税法》开始施行
,其中规定“居民企业所得税的税率为25%”,但对国家需要重点扶持的高新技术企
业,减按15%的税率征收企业所得税。共达电声股份有限公司于2017年12月28日通过
山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局高新技术
企业认定,获发高新技术企业证书(证书编号:R201737000759,有效期3年)。根据
《企业所得税法》等相关规定,本公司自2017年起三年内继续享受高新技术企业15%
的所得税优惠税率。若公司未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策,或者国家
有关税收政策发生变化,则公司经营业绩可能会受到影响。 
       (2)出口退税政策变化的风险 
       公司所属行业为国家鼓励出口类行业,出口货物享受增值税“免、抵、退
”税收优惠政策。报告期内,公司产品出口比例较高,受增值税出口退税率变化影响
较大。如国家调低相关产品出口退税率政策,将对公司未来的经营业绩产生不利影响
。 
       4、管理风险 
       报告期内,公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理和市场
开拓等方面的要求随之提高。如果公司的管理水平不能适应公司规模迅速扩张和业务
快速发展的要求,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,
将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司竞争力,给公司未来的经营和发展
带来一定影响。

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